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          退稅申請書

          Ai高考 · 范文大全
          2023-02-18
          更三高考院校庫

          退稅申請書

          在這個高速發(fā)展的時代,我們每個人都可能要用到申請書,正確運用申請書可以達到事半功倍的效果。寫起申請書來就毫無頭緒?以下是小編收集整理的退稅申請書,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

          退稅申請書 篇1

          _______稅務局:

          我公司為_______(類型)企業(yè),_______年度年終匯算中,彌補_______年度虧損_______元后,全年應繳所得稅額_______元,已預繳了_______元,多繳_______元,現(xiàn)申請退稅。

          以上妥否,請批示。

          申請人:_______單位

          _______年_______月_______日

          退稅申請書 篇2

          地稅局領導:

          20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

          為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。

          由于XX經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

          因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。

          敬請貴局解決支持并批準為盼!

          ____________有限公司

          ____年____月____日

          退稅申請書 篇3

          國家稅務局:

          我公司于____年5月31日完成____年度企業(yè)所得稅匯算清繳,____年一至四季度累計實際已預繳企業(yè)所得稅額元;____年度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應納企申請書格式業(yè)所得稅額元;____年度多繳納企業(yè)所得稅額元;____年度應退企業(yè)所得稅額元。

          根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款“企業(yè)應當自年度終了之日起五個月內(nèi),向申請書格式范文模板稅務機關報送申請書范文簡寫年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應繳應退稅款?!奔啊镀髽I(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條“預繳稅款超過應納稅款的,申請書格式主管稅務機關應及時按有關規(guī)定辦理退稅?!敝?guī)定,我公司申請退稅元。

          特此申請,請貴局審核予以退稅。

          附送資料

          1、____年度企業(yè)所得稅申報表

          2、____年一至四季度預繳企業(yè)所得稅繳款書

          江蘇__機械有限公司

          20__年__月__日

          退稅申請書 篇4

          地稅局領導:

          20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術(shù)服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207元,教育費附加88元,營業(yè)稅附征59元,其它專項59元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術(shù)服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

          為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。

          由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的。稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

          因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415元在后期稅收業(yè)務中抵扣。

          敬請貴局解決支持并批準為盼!

          申請公司:xxxx公司

          20xx年xx月xx日

          退稅申請書 篇5

          xxx稅務局:

          我是被xxxx公司職工xxx,現(xiàn)申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在xxx,面積xxx?,住房一套。我現(xiàn)購買了xxxx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xxx?,購買價xxx元,并已依法繳納契稅xxx元。稅票號:xxx號。根據(jù)昆地稅發(fā)xxx號文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請房產(chǎn)所在地主管稅務機關(xxx地方稅務局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請給予辦理為感。

          申請公司:xxxx公司

          20xx年xx月xx日

          退稅申請書 篇6

          xxxx國稅局:

          我公司是xxxxxxx(基本情況)。

          根據(jù)xxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內(nèi)多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元。

          根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請退稅。

          特此報告,請審批!

          此致

          敬禮!

          申請人:xx

          xx年xx月xx日

          退稅申請書 篇7

          xx區(qū)國家稅務局:

          我司(廠)于________年____月____日開業(yè),營業(yè)執(zhí)照號碼:xxxxxxxxxxx,稅務登記證號碼:xxxxxxxxxxx。經(jīng)營地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,會計xxx,注冊資本xxxx萬元,經(jīng)營范圍:xxxxxxxx,兼營xxxxxxxx,經(jīng)營方式:xxxxxxxx,聯(lián)系電話:xxxxxxxx,從業(yè)人數(shù):xxxx人。

          我單位xxxxxxxx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗其xxxxxxxx的比例達到xx.xx%,________年xx—____月累計實現(xiàn)銷售收入xxxxxxxx元,銷售成本xxxxxxxx元,銷項稅額xxxxxxxx元,申報抵扣進項稅額xxxxxxxx元,應繳增值稅xxxxxxxx元,已交增值稅xxxxxxxx元,留抵增值稅xxxxxx元,期末存貨xxxxxx元,稅負率xx。xx%。我單位財務制度健全,能準確核算應稅銷售收入、進項稅額、銷項稅額、應納稅額,能按期報稅及申報納稅,能及時組織稅款入庫,無欠稅。能嚴格按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》領購、使用、保管、繳銷發(fā)票,無發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會計核算健全,有專職會計人員X名,能按照財務會計制度規(guī)定,設置賬薄進行會計核算;能按規(guī)定編制會計報表,真實反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營狀況;設置應交增值稅、未交增值稅明細賬。根據(jù)xx字[xxxx]xxxx號《xxxxxxxx》文件關于xxxxxxxxx的規(guī)定,特向貴局申請退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫的________年____月____日至________年____月____日的'應納增值稅稅款。請批準為盼。

          單位名稱(公章)

          ________年____月____日

          退稅申請書 篇8

          編號:

          xxxx海關:

          根據(jù)你關簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:xxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。1.已繳稅款金額:

          關稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費稅0.00元,……..2.申請退稅理由:報關差錯3.申請退還金額:

          關稅0.00元,增值稅3112.4元,消費稅0.00元,……..4.申請人名稱:xxxxxx5.開戶銀行:xxxxxx6.開戶銀行賬號:xxxxxx7.大額支付號:xxxx

          申請人蓋章:20xx-2-14

          申請人聯(lián)系地址:xxxxxx郵政編碼:xxxxxx聯(lián)系人:xxxx


          退稅申請書 篇9

          xxxx國稅局:

          我公司是xxxx(基本情況)。根據(jù)xxx規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

          x月份,我公司銷售收入xx元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于xx原因,被扣繳增值稅xx元。

          根據(jù)xx規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

          特此報告,請核準!

          此致

          敬禮!

          申請人:xxx

          xx年xx月xx日

          退稅申請書 篇10

          杭州市下城區(qū)國稅局:

          茲有杭州XXXX有限公司, 稅號:330103768XXXXXX。 20xx年銷售收入:XXXX元, 20xx年應納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據(jù)國家稅收政策,應減免所得稅額:XXX元,實際減免所得稅額:XXX元,應退稅額:XXX元。 特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:XXXX元。望批準!

          申請人:杭州XXXX有限公司

          日 期:20xx年8月21日

          退稅申請書 篇11

          ____稅務局

          我單位20____年度應納企業(yè)所得稅____元,已納企業(yè)所得稅____元,應退預繳的所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權(quán)力。

          特此聲明。

          __有限公司

          ____年____月____日

          退稅申請書 篇12

          ______________國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

          我單位下列出口貨物(見所附明細表)因_______________________________

          ___________原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關規(guī)定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。

          附:出口退稅延期申報明細表

          企業(yè)(公章)

          年 月 日

          以下由主管退稅機關填列

          經(jīng)辦人意見:

          ( )不同意。

          ( )同意延期

          至______年____月____日之前申報。

          經(jīng)辦人簽名:

          20xx年xx月xx日

          領導審批意見:

          20xx年xx月xx日

          【退稅申請書】

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